lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Edéia

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6178 registros

Dados atualizados em: 29/05/2026 - 15:25:50
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/03/2026 74165
VR SERVICOS MEDICOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 24.000,00
25/03/2026 74157
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 109.760,00
25/03/2026 74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20507 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS DE MÁQUINAS DA LINHA AMARELA - PÁ 524K.
PAGO 7.847,81
25/03/2026 74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20505 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS DE MÁQUINAS DA LINHA AMARELA - PÁ XCMG LW300.
PAGO 3.254,01
25/03/2026 74153
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PEDIDOS AGRUPADOS: 20506 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS DE MÁQUINAS DA LINHA AMARELA - PATROL XCMG 1803.
PAGO 2.500,00
25/03/2026 74151
VOIGT & CESARIO ADVOCACIA E CONSULTORIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICO – TRIBUTÁRIO ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS, NO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DAS [...]
PAGO 7.000,00
25/03/2026 74137
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A FEVEREIRO/2026
PAGO 198,00
25/03/2026 74137
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
LIQUIDADO 198,00
25/03/2026 74132
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°499/2025
PAGO 4.750,00
25/03/2026 74132
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 4.750,00
25/03/2026 74117
CEMEDE IMAGEM LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 54.243,00
25/03/2026 74115
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 2.400,00
25/03/2026 74114
ALISSON HENRIQUE FERNANDES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 36.600,00
25/03/2026 74113
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°423/2025
PAGO 3.475,00
25/03/2026 74113
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.475,00
25/03/2026 74103
ANDRÉ ROCHA ALVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°378/2025
PAGO 4.750,00
25/03/2026 74103
ANDRÉ ROCHA ALVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 4.750,00
25/03/2026 74102
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°425/2025
PAGO 3.925,00
25/03/2026 74102
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.925,00
25/03/2026 74101
IONICE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°431/2025
PAGO 3.625,00
25/03/2026 74101
IONICE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.625,00
25/03/2026 74100
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 5.575,00
25/03/2026 74099
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°497/2025
PAGO 2.845,79
25/03/2026 74099
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 2.845,79
25/03/2026 74098
HELLEN & EVELIN CLINICA MEDICA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 14.400,00
25/03/2026 74097
NAIHSA BENTO DE JESUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°437/2025
PAGO 3.625,00
25/03/2026 74097
NAIHSA BENTO DE JESUS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.625,00
25/03/2026 74096
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°475/2025
PAGO 3.475,00
25/03/2026 74096
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.475,00
25/03/2026 74092
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19270
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74092
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74091
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°444/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74091
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74090
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°443/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74090
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74089
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.925,00
25/03/2026 74089
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.925,00
25/03/2026 74086
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°439/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74086
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74085
NATALIA VIEIRA BARROS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.475,00
25/03/2026 74085
NATALIA VIEIRA BARROS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.475,00
25/03/2026 74084
MAIZA VIEIRA GONZAGA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM – MAIZA VIEIRA GONZAGA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19526
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74084
MAIZA VIEIRA GONZAGA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74081
IVANE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74081
IVANE FARIA DOS SANTOS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74079
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74079
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74078
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.475,02
25/03/2026 74078
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.475,02
25/03/2026 74077
CLEUZA CARMO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74077
CLEUZA CARMO DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74076
CIRLEI DIAS MARTINS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°426/2025
PAGO 3.700,00
25/03/2026 74076
CIRLEI DIAS MARTINS
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.700,00
25/03/2026 74074
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°424/2025
PAGO 3.325,00
25/03/2026 74074
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.325,00
25/03/2026 74066
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA - ME
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 8.475,95
25/03/2026 74061
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA ÚNICA DE GESTÃO PÚBLICA [...]
PAGO 11.000,00
25/03/2026 74049
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS E TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTR [...]
PAGO 25.000,00
25/03/2026 74047
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. A MARÇO/2026
PAGO 3.216,66
25/03/2026 74032
EVO DA SILVA 16651456172
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 4.000,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024