lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Edéia

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1823 registros

Dados atualizados em: 15/02/2026 - 17:56:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/02/2026 75034
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA REN AULT MASTER PLACA TFM-2F03.
PAGO 3.232,59
13/02/2026 75034
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.232,59
13/02/2026 75034
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 3.232,59
13/02/2026 75033
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA TFM-2F03.
PAGO 1.762,27
13/02/2026 75033
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 1.762,27
13/02/2026 75033
NAVESA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 1.762,27
13/02/2026 75032
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
EMPENHADO 3.862,37
13/02/2026 75031
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
EMPENHADO 6.411,43
13/02/2026 75029
RAIMUNDA ANTONIA FREIRE FARIAS 02780857765
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 62.260,00
13/02/2026 75026
51.444.117 MAYKEL FRANCISCO RODRIGUES
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
EMPENHADO 55.000,00
13/02/2026 75023
SUPERMERCADO LACERDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.630,67
13/02/2026 75023
SUPERMERCADO LACERDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 1.630,67
13/02/2026 75023
SUPERMERCADO LACERDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 1.630,67
13/02/2026 75022
POSTO FLEX EDEIA
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2º QUINZENA DE JANEIRO/2026, 16 A 31/01/26) GOL - RCI-3J01 Nº 295 FIORIN [...]
PAGO 729,19
13/02/2026 75022
POSTO FLEX EDEIA
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
LIQUIDADO 729,19
13/02/2026 75022
POSTO FLEX EDEIA
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
EMPENHADO 729,19
13/02/2026 75021
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS: TFM-2F03 TFE-0159 PRM-3122 SDD-1J83 SDO-1D74 SCV-2A25 SBZ-2H2 [...]
PAGO 10.612,86
13/02/2026 75021
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 10.612,86
13/02/2026 75021
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 10.612,86
13/02/2026 75020
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS: QTP-8096 TGK-2E48 PRP-9253 PRP-9253 PRX-8967 PRP-9D13 OGW-9F [...]
PAGO 17.311,74
13/02/2026 75020
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 17.311,74
13/02/2026 75020
POSTO FLEX EDEIA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 17.311,74
13/02/2026 74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO
PAGO 7.760,00
13/02/2026 74451
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 7.760,00
13/02/2026 74430
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAPETE TIPO CAPACHO DE VINIL, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 6.900,00
13/02/2026 74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
PAGO 1.150,00
13/02/2026 74147
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 1.150,00
12/02/2026 75018
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 60.000,00
12/02/2026 75017
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS: NKS-4958 RCI-4A31 RBX-3H19 TAMBOR ( [...]
PAGO 1.628,95
12/02/2026 75017
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 1.628,95
12/02/2026 75017
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 1.628,95
12/02/2026 75014
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS: KEZ-7030 CDP-5030 NGF-8862 COD-0133 [...]
PAGO 7.725,40
12/02/2026 75014
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 7.725,40
12/02/2026 75014
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 7.725,40
12/02/2026 75013
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: CDP-0062, ID: 62.
PAGO 113,60
12/02/2026 75013
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 113,60
12/02/2026 75013
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 113,60
12/02/2026 75012
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294.
PAGO 423,14
12/02/2026 75012
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 423,14
12/02/2026 75012
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 423,14
12/02/2026 75011
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCK-4A71, ID: 300.
PAGO 64,97
12/02/2026 75011
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 64,97
12/02/2026 75011
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 64,97
12/02/2026 75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
PAGO 3.721,77
12/02/2026 75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 3.721,77
12/02/2026 75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 3.721,77
12/02/2026 75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19634. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
PAGO 2.969,94
12/02/2026 75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 2.969,94
12/02/2026 75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 2.969,94
12/02/2026 75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
PAGO 439,20
12/02/2026 75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 439,20
12/02/2026 75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 439,20
12/02/2026 75007
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287.
PAGO 2.493,57
12/02/2026 75007
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 2.493,57
12/02/2026 75007
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 2.493,57
12/02/2026 75006
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS: PRM-3092 COD-0315 TAMBOR COD-0336 C [...]
PAGO 4.369,62
12/02/2026 75006
POSTO FLEX EDEIA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 4.369,62
12/02/2026 75005
PREMIUM HOSPITALAR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20157. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
PAGO 2.868,24
12/02/2026 75005
PREMIUM HOSPITALAR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 2.868,24
12/02/2026 75005
PREMIUM HOSPITALAR
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 2.868,24

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024