lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Edéia

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6933 registros

Dados atualizados em: 14/08/2025 - 15:04:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/08/2025 70486
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 100,00
14/08/2025 70485
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 172,27
14/08/2025 70485
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 172,27
14/08/2025 70484
FABIANA LACERDA NAVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
PAGO 100,00
14/08/2025 70481
PERPETUO MATEUS DE LIMA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 300,00
14/08/2025 70481
PERPETUO MATEUS DE LIMA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 300,00
14/08/2025 70480
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF.
PAGO 150,00
14/08/2025 70479
FABIANA LACERDA NAVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 100,00
14/08/2025 70478
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE TRINDADE-GO.
PAGO 100,00
14/08/2025 70478
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 100,00
14/08/2025 70477
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA, ITUMBIARA.
PAGO 200,00
14/08/2025 70477
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 200,00
14/08/2025 70476
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO.
PAGO 150,00
14/08/2025 70474
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 300,00
14/08/2025 70474
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 300,00
14/08/2025 70473
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 200,00
14/08/2025 70473
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 200,00
14/08/2025 70387
CF VIDROS LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JANELAS EM VIDROS TEMPERADOS, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, P/ INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO EM GOIÂNIA.
PAGO 11.600,00
14/08/2025 70366
ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO DIREITO P/ PACIENTE MARIO CEZAR QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI [...]
PAGO 7.000,00
14/08/2025 70366
ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 7.000,00
13/08/2025 70471
PERPETUO MATEUS DE LIMA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 200,00
13/08/2025 70471
PERPETUO MATEUS DE LIMA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 200,00
13/08/2025 70470
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 84.491,19
13/08/2025 70470
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 84.491,19
13/08/2025 70469
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
PAGO 200,00
13/08/2025 70469
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 200,00
13/08/2025 70468
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 10.050,94
13/08/2025 70468
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
EMPENHADO 10.050,94
13/08/2025 70467
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO.
PAGO 200,00
13/08/2025 70467
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 200,00
13/08/2025 70466
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 52.159,05
13/08/2025 70466
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 52.159,05
13/08/2025 70462
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RCK-4A71, ID: 300, ABASTECIMENTOS: 1.
PAGO 70,79
13/08/2025 70462
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 70,79
13/08/2025 70462
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 70,79
13/08/2025 70461
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RBX-3H19, ID: 297, ABASTECIMENTOS: 2.
PAGO 459,50
13/08/2025 70461
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 459,50
13/08/2025 70461
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 459,50
13/08/2025 70460
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: KEZ-7030, ID: 46, ABASTECIMENTOS: 3.
PAGO 2.786,35
13/08/2025 70460
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 2.786,35
13/08/2025 70460
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 2.786,35
13/08/2025 70457
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: KEZ-7030, ID: 46, ABASTECIMENTOS: 1.
PAGO 1.112,20
13/08/2025 70457
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.112,20
13/08/2025 70457
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 1.112,20
13/08/2025 70456
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO:CDP-140B , ID: 132, ABASTECIMENTOS: 1.
PAGO 1.438,91
13/08/2025 70456
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LIQUIDADO 1.438,91
13/08/2025 70456
EDEIA AUTO POSTO LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHADO 1.438,91
13/08/2025 70455
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: OGY-6939, ID: 303, ABASTECIMENTOS: 1.
PAGO 203,73
13/08/2025 70455
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 203,73
13/08/2025 70455
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 203,73
13/08/2025 70454
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21, ID: 299, ABASTECIMENTOS: 3.
PAGO 560,31
13/08/2025 70454
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 560,31
13/08/2025 70454
EDEIA AUTO POSTO LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 560,31
13/08/2025 70453
LUCIANA DALL ARA FERRO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA – LUCIANA DALL` ARA FERRO
PAGO 6.150,00
13/08/2025 70453
LUCIANA DALL ARA FERRO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 6.150,00
13/08/2025 70453
LUCIANA DALL ARA FERRO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 6.150,00
13/08/2025 70452
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA - DCJ SERVIÇOS MEDICOS. REFERENTE A JULHO DE 2025
PAGO 13.800,00
13/08/2025 70452
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDADO 13.800,00
13/08/2025 70452
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHADO 13.800,00
13/08/2025 70451
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA - B G V SERVIÇOS MEDICOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19278 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 1.200,00

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