lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Edéia

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1823 registros

Dados atualizados em: 15/02/2026 - 17:56:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/02/2026 74796
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 840,00
05/02/2026 74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20204. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PAGO 40,80
05/02/2026 74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 40,80
05/02/2026 74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 40,80
05/02/2026 74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20042. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PAGO 273,00
05/02/2026 74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 273,00
05/02/2026 74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 273,00
05/02/2026 74791
CENTRO AR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 1.850,00
05/02/2026 74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20202. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
PAGO 599,91
05/02/2026 74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 599,91
05/02/2026 74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 599,91
05/02/2026 74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: PQO-3084 ID:190, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: [...]
PAGO 630,11
05/02/2026 74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 630,11
05/02/2026 74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 630,11
05/02/2026 74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: COD-0133 ID:133, ABASTECIMENTOS: 1 ARLA: [...]
PAGO 504,00
05/02/2026 74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 504,00
05/02/2026 74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 504,00
05/02/2026 74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: COD-0315 ID:315, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: [...]
PAGO 2.913,12
05/02/2026 74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 2.913,12
05/02/2026 74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 2.913,12
05/02/2026 74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO:RCI-4A31 ID:296, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
PAGO 304,31
05/02/2026 74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 304,31
05/02/2026 74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 304,31
05/02/2026 74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
PAGO 1.314,36
05/02/2026 74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 1.314,36
05/02/2026 74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 1.314,36
05/02/2026 74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: TFE-0159 ID:339, ABASTECIMENTOS: 8, ARLA: 0
PAGO 1.831,98
05/02/2026 74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 1.831,98
05/02/2026 74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 1.831,98
05/02/2026 74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32 ID:280, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
PAGO 1.213,03
05/02/2026 74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 1.213,03
05/02/2026 74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 1.213,03
05/02/2026 74781
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: CDO-0307, ID: 307, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
PAGO 633,38
05/02/2026 74781
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 633,38
05/02/2026 74781
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 633,38
05/02/2026 74780
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: RBX-5D79 ID:292, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
PAGO 574,41
05/02/2026 74780
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 574,41
05/02/2026 74780
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 574,41
05/02/2026 74778
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: PQS-5063 ID: 197, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: [...]
PAGO 1.964,76
05/02/2026 74778
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 1.964,76
05/02/2026 74778
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 1.964,76
05/02/2026 74777
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21 ID:299, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
PAGO 771,62
05/02/2026 74777
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 771,62
05/02/2026 74777
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 771,62
05/02/2026 74776
VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20187. SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
PAGO 9.548,00
05/02/2026 74776
VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 9.548,00
05/02/2026 74776
VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 9.548,00
05/02/2026 74775
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: OMN-2H02 ID:171, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0
PAGO 456,91
05/02/2026 74775
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 456,91
05/02/2026 74775
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 456,91
05/02/2026 74774
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: OGW-9F16 ID:158, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
PAGO 235,79
05/02/2026 74774
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 235,79
05/02/2026 74774
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 235,79
05/02/2026 74773
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: PQO-3204 ID: 189, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: [...]
PAGO 654,08
05/02/2026 74773
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LIQUIDADO 654,08
05/02/2026 74773
POSTO FLEX EDEIA LTDA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHADO 654,08
05/02/2026 74772
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: ONA-9412 ID:168, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0
PAGO 326,15
05/02/2026 74772
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
LIQUIDADO 326,15
05/02/2026 74772
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EMPENHADO 326,16
05/02/2026 74771
POSTO FLEX EDEIA LTDA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: OOB-1651ID:180, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
PAGO 295,39

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